|
|
Faktúra |
20260044
|
Materiál na údržbu a opravy
|
259,12 |
s DPH |
43/2026
|
|
28.08.2026 |
Ján Mešár Dekor |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Mgr. Silvia Golda Pitková |
riaditeľka školy |
31.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
137/2026
|
Materiál na údržbu a opravy
|
293,91 |
s DPH |
42/2026
|
|
28.08.2026 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Mgr. Silvia Golda Pitková |
riaditeľka školy |
31.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
136/2026
|
Informačné tabule
|
159,90 |
s DPH |
38/2026
|
|
28.08.2026 |
Light box |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Mgr. Silvia Golda Pitková |
riaditeľka školy |
31.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
135/2026
|
Kancelárske potreby a čistiace potreby
|
461,64 |
s DPH |
41/2026
|
|
27.08.2026 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Mgr. Silvia Golda Pitková |
riaditeľka školy |
31.08.2026 |
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
134/2026
|
Pracovné listy
|
104,10 |
s DPH |
35/2026
|
|
27.08.2026 |
Richard Šrobár Littera |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Mgr. Silvia Golda Pitková |
riaditeľka školy |
31.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
3026311536
|
Stravné lístky
|
6 985,30 |
s DPH |
40/2025
|
19/2025
|
24.08.2026 |
Fpoho, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Mgr. Silvia Golda Pitková |
riaditeľka školy |
26.08.2026 |
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
132/2026
|
Poistné - poistenie majetku
|
181,56 |
s DPH |
|
6832701958-14/2025
|
21.08.2026 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Mgr. Silvia Golda Pitková |
riaditeľka školy |
25.08.2026 |
28.08.2026 |
|
|
Objednávka |
43/2026
|
Materiál na údržbu a opravy
|
281,65 |
s DPH |
|
|
21.08.2026 |
Ján Mešár Dekor |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Mgr. Silvia Golda Pitková |
riaditeľka školy |
|
21.08.2026 |
|
|
Objednávka |
42/2026
|
Materiál na údržbu a opravy
|
293,90 |
s DPH |
|
|
21.08.2026 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Mgr. Silvia Golda Pitková |
riaditeľka školy |
|
21.08.2026 |
|
|
Objednávka |
26000123
|
Kancelárske potreby a čistiace potreby
|
461,64 |
s DPH |
|
|
21.08.2026 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Mgr. Silvia Golda Pitková |
riaditeľka školy |
|
28.08.2026 |
|
|
Objednávka |
41/2026
|
Kancelárske potreby a čistiace potreby
|
375,33 |
s DPH |
|
|
21.08.2026 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Mgr. Silvia Golda Pitková |
riaditeľka školy |
|
28.08.2026 |
|
|
Objednávka |
40/2026
|
Stravné lístky
|
7 000,00 |
s DPH |
|
19/2025
|
21.08.2026 |
Fpoho, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Mgr. Silvia Golda Pitková |
riaditeľka školy |
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
131/2026
|
Uhlová brúska
|
56,64 |
s DPH |
39/2026
|
|
18.08.2026 |
Kamody s.r.o. Kerhartice |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Mgr. Silvia Golda Pitková |
riaditeľka školy |
20.08.2026 |
21.08.2026 |
|
|
Objednávka |
39/2026
|
Uhlová brúska
|
56,64 |
s DPH |
|
|
17.08.2026 |
Kamody s.r.o. Kerhartice |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Mgr. Silvia Golda Pitková |
riaditeľka školy |
|
21.08.2026 |
|
|
Objednávka |
38/2026
|
Informačná tabuľa
|
159,90 |
s DPH |
|
|
17.08.2026 |
Light box |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Mgr. Silvia Golda Pitková |
riaditeľka školy |
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
130/2026
|
Vlajky - doplatok k fa 126/2026
|
16,47 |
s DPH |
|
|
10.08.2026 |
VLajky.EU s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Mgr. Silvia Golda Pitková |
riaditeľka školy |
12.08.2026 |
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
129/2026
|
Spotreba el. energie 0672026
|
180,86 |
s DPH |
|
2/2019
|
06.08.2026 |
Energetika Slovensko , a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Mgr. Silvia Golda Pitková |
riaditeľka školy |
10.08.2026 |
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
128/2026
|
Telekomunikačné služby 07/2026
|
91,44 |
s DPH |
|
4/2022
|
05.08.2026 |
Slovak telekom a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Mgr. Silvia Golda Pitková |
riaditeľka školy |
07.08.2026 |
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
127/2026
|
Spotreba plynu 08/2026
|
67,00 |
s DPH |
|
9/2020
|
05.08.2026 |
SPP a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Mgr. Silvia Golda Pitková |
riaditeľka školy |
07.08.2026 |
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
126/2026
|
Vlajky
|
71,60 |
s DPH |
37/2026
|
|
04.08.2026 |
VLajky.EU s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Mgr. Silvia Golda Pitková |
riaditeľka školy |
06.08.2026 |
07.08.2026 |